LG화학이 ESS화재와 정유화학 부문 시황부진의 영향으로 2분기 전년 동기 대비 62.0% 감소한 영업이익을 거뒀다.
LG화학은 올해 2분기 ▲매출액 7조1774억원 ▲영업이익 2675억원 ▲순이익 839억원의 경영실적을 달성했다고 24일 발표했다.
매출은 전분기 대비 8.1% 증가했으나 영업이익은 전분기 대비 2.9%, 전년동기대비 62.0% 감소했다.
사업부문별 구체적인 2분기 실적 및 3분기 전망은 석유화학부문은 매출 3조9364억원, 영업이익 3822억원을 기록했다.
석화부문은 ▲원재료 가격 상승 및 주요 제품 수요 부진에 따른 스프레드 악화 ▲대산공장 T/A(대정비) 등 일회성 비용 발생으로 전분기 대비 영업이익이 소폭 감소했다.
3분기에는 ▲주요 제품의 스프레드 약세가 당분간 지속 전망되나, 추가 하락 가능성은 제한적이고 ▲고부가 제품 수익성 견조 및 증설 Capa 본격 가동 효과가 기대된다.
전지부문은 매출 2조 94억원, 영업손실 1280억원을 기록했다. ▲자동차전지 대규모 투자로 인한 고정비 증가, 신규 생산라인의 수율 안정화 지연 ▲ESS사업 비경상 손실 등으로 영업이익은 적자를 기록했다.
회사는 3분기에는 전 사업 분야에서 매출 증대 및 신규 생산라인의 안정화로 수익성이 회복될 것으로 내다봤다.
첨단소재부문은 매출 1조 2535억원, 영업이익 190억원을 기록했다. IT소재 출하 증가 등으로 전분기 대비 매출 및 수익성이 소폭 개선됐다. 3분기는 자동차 및 IT소재 출하 증가로 매출 성장이 예상된다.
생명과학부문은 매출 1540억원, 영업이익 109억원을 기록했으며, 자회사인 팜한농은 매출 1696억원, 영업이익 91억원을 기록했다.
정호영 LG화학 COO(최고운영책임자) 사장은 “2분기 석유화학부문의 시황 악화와 T/A(대정비) 영향, 전지부문의 비경상 손실 등 일회성 비용의 영향으로 영업이익이 감소했다”며 “3분기에는 일회성 비용 부담이 대부분 해소되고, 석유화학부문의 고부가 제품 증설 물량 가동 효과가 기대된다. 또한 전지부문의 매출 증대 및 생산 안정화로 전반적인 실적 개선이 예상된다”고 말했다.
임중권 기자 im9181@kukinews.com